奉新县人民检察院2021年度部门决算草案
目 录
第一部分 奉新县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第一部分 奉新县人民检察院概况
一、部门主要职能
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一本院检察干警思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)依法向奉新县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
(三)贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针,制定本院检察工作计划,落实检察工作任务。
(四)负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。
(五)对移送审查逮捕的刑事案件进行审查,决定或批准是否逮捕犯罪嫌疑人;对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查,决定是否提起公诉。
(六)依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。
(七)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
(八)负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。
(九)受理向本院提出的控告、申诉和举报。
(十)对检察工作中具体应用法律进行研究,按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。
(十一)负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官和其他检察人员。
(十二)负责本院检务督察工作。
(十三)负责本院财务装备、检察技术信息工作。
(十四)其他应由奉新县人民检察院承办的事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:奉新县人民检察院本级。
本部门2021年年末实有人数 43 人,其中在职人员 42 人,离休人员 1 人,退休人员 0 人;年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1207.78万元,其中年初结转和结余82.99万元,较2020年减少13.96万元,下降14.40%;本年收入合计1124.79万元,较2020年增加156.61万元,提高16.18%,主要原因是:非税收入返还。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1207.78万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 1207.78万元,其中本年支出合计1207.78万元,较2020年增加225.64万元,上升22.97%,主要原因是:更换办公设备导致支出增加;年末结转和结余0 万元,较2020年减少82.99万元,下降100 %,主要原因是:因政策原因,无结转结余。
本年支出的具体构成为:基本支出1207.78万元,占100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
(一)公共安全支出年初预算数为895.66万元,决算数为1075.03万元,完成年初预算的120.03%,主要原因是:非税收入返还。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为54.75万元,决算数为75.44万元,完成年初预算的137.79%,主要原因是离退休人员政府性奖励金发放。
(三)卫生健康支出年初预算数为27.6万元,决算数为25.42万元,完成年初预算的92.10%,主要原因是人员退休、调出减少医保金。
(四)住房保障支出年初预算数为31.57万元,决算数为31.89万元,完成年初预算的101.01%,主要原因是新进人员,增加住房公积金拨款。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1207.78 万元,其中:
(一)工资福利支出712.29万元,较2020年增加53.88万元,上升8.18%,主要原因是:新进人员,工资福利支出增加。
(二)商品和服务支出367.83万元,较2020年增加84.35万元,增长29.76 %,主要原因是:更换办公设备,支出增加。
(三)对个人和家庭补助支出33.5万元,较2020年增加1.41万元,上升4.39%,主要原因是:新进人员,支出增加。
(四)资本性支出94.15万元,较2020年增加85.99万元,上升1053.8%,主要原因是:采购办公设备和专用设备,支出增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.7万元,决算数为23.57万元,完成预算的95.43%,决算数较2020年减少3.58万元,下降13.19%,
其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,主要原因是:无预算安排。
(二)公务接待费支出年初预算数为10.2万元,决算数为 9.52万元,完成预算的93.33%,决算数较2020年减少2.59万元,下降21.39%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约,减少公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出14.5万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,主要原因是:无预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算数为14.5 万元,决算数为14.05万元,完成预算的96.90%,决算数较2020年减少0.99万元,下降6.58%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出461.98万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加118.53万元,提高34.51 %,主要原因是:更换办公设备,支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额79.33万元,其中:政府采购货物支出79.33万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额77.62万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本部门2021年度没有项目支出。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
无